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老師,你好!原先收到留抵退稅分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2022年6月24日會(huì)計(jì)司發(fā)文留抵退稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到退稅后,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額。那么請問發(fā)生退稅在此文件之前的是否需要按會(huì)計(jì)司文件調(diào)整分錄呢?

2022-07-14 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 15:31

同學(xué)你好 這個(gè)需要按照文件調(diào)整

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快賬用戶1737 追問 2022-07-14 15:33

那么請問老師,借貸可以同分錄同明細(xì)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:40

同學(xué)你好 什么意思

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快賬用戶1737 追問 2022-07-14 15:46

老師,你好!關(guān)于調(diào)整前期留抵退稅未通過應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,是否可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額。還是怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:49

同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該是 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1737 追問 2022-07-14 15:52

你好,老師,收到退稅款時(shí)已經(jīng)做:借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么文件出來后要不要調(diào)整,通過應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額過渡下呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:55

同學(xué)你好 這個(gè)看你們自己了 都可以

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快賬用戶1737 追問 2022-07-14 15:56

那么通過的話,能否同借同貸此科目呢?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額。

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齊紅老師 解答 2022-07-14 16:02

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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同學(xué)你好 這個(gè)需要按照文件調(diào)整
2022-07-14
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
是的,您的分錄是正確的。
2024-04-10
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
發(fā)給您截圖,您可以看一下。
2022-07-11
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