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老師,在去年12月,商貿(mào)公司,發(fā)票沒來,暫估了庫存,并開具銷項發(fā)票,今年銷項發(fā)票要紅字,暫估庫存的進(jìn)項發(fā)票也沒有收到,,請問,暫估庫存是直接沖銷,進(jìn)以前年度損益科目嗎?

2023-03-20 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-20 14:17

暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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快賬用戶7306 追問 2023-03-20 14:25

現(xiàn)在材料發(fā)票沒來,但是銷項發(fā)票要開紅字,之前暫估庫存去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本,今年開銷項發(fā)票紅字,是直接沖銷暫估庫存,還是進(jìn)以前年度損益科目

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齊紅老師 解答 2023-03-20 14:30

開紅字,就直接調(diào)整以前年度損益科目

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暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-03-20
同學(xué),你好,紅沖當(dāng)時暫估分錄,重新做正確的進(jìn)貨分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做調(diào)整 。
2021-04-14
暫估成本與發(fā)票金額一致,紅沖暫估重新入庫后,不調(diào)整出庫成本,不用 “以前年度損益調(diào)整” ;金額不一致,跨年調(diào)整差異時需用 “以前年度損益調(diào)整”,并在調(diào)整后將該科目余額轉(zhuǎn)入留存收益 。
2025-05-04
你好,可以這么做的。
2021-04-12
你好,是的,是這樣的。 如果是涉及到之前成本的調(diào)整,就需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目?核算?
2023-05-11
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