你好,如果你有彌補(bǔ)虧損的話,你做完了匯算清繳,第一季度就可以彌補(bǔ)虧損的。
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
老師,小規(guī)模,第四季度盈利 是不是要在12月底計(jì)提所得稅,到22年1月征期申報(bào)繳納所得稅?匯算清繳時(shí)需調(diào)增利潤(rùn)總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計(jì)提嗎?
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要納稅調(diào)減這樣未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 2023年1季度應(yīng)納稅所得額又是正數(shù) 如果去年累計(jì)到一起的話是不需要交稅的 但是單單一季度是需要交所得稅的 是不是需要先在一季度申報(bào)所得稅前匯算清繳調(diào)整完
一季度利潤(rùn)表里第31行所得稅費(fèi)用怎么取數(shù)?1月份預(yù)繳了四季度的所得稅,2023年一季度是負(fù)數(shù),3月底時(shí)候做了匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅
老師全年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),但是第一季度異地預(yù)繳了所得稅。請(qǐng)問明年匯算清繳需要退嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
哦哦 那就是說我需要在一季度申報(bào)企業(yè)所得稅前先匯算清繳對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。