你好同學(xué),需要退,不然就多交了。
第四季度利潤總額全面累計(jì)金額是負(fù)數(shù)。但第二季度已經(jīng)預(yù)繳了3000所得稅(報(bào)表上有數(shù)據(jù)實(shí)際沒交,延緩繳納)!請問年底還需要交這3000塊嗎?還是年底要交,匯算清繳再退回來?
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤總額”申報(bào)嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,第一季度和第二季度利潤總額都為負(fù),第三季度盈利了,但是年度累計(jì)還是負(fù),那么第三季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師全年累計(jì)利潤總額是負(fù)數(shù),但是第一季度異地預(yù)繳了所得稅。請問明年匯算清繳需要退嗎?
老師,第四季度利潤總額是盈利。 年度利潤總額是虧損。 那么,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。 年度匯算清繳就要退稅,思路對(duì)嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
異地繳納的。我在我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退稅嗎
是的,同學(xué),因?yàn)槭俏覀兤髽I(yè)整體多交的。