您好,同學(xué),很高興回答您提出的問題! 客戶充值時(shí)已開發(fā)票的,消費(fèi)時(shí)不可再開票,在消費(fèi)時(shí)確認(rèn)收入即可,分錄: 借:預(yù)收賬款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時(shí)充值贈(zèng)送的金額計(jì)入做賬:借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款,客戶消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,那就是說贈(zèng)送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師好,我們單位收到錢時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ,因?yàn)槭盏腻X是以后月份的,要每月進(jìn)行分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個(gè)分錄怎么做?會重復(fù)交稅嗎?謝謝!
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
老師,我想問一下客戶充值后要求開發(fā)票,那分錄是這么去操作的嗎 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我想問一下客戶充值后要求開發(fā)票,那分錄是這么去操作的嗎? 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 如果分錄是按照這樣子處理的話,那后續(xù)客戶再消費(fèi)的分錄要怎么去操作呢
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎