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老師好,我們單位收到錢時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ,因?yàn)槭盏腻X是以后月份的,要每月進(jìn)行分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個(gè)分錄怎么做?會(huì)重復(fù)交稅嗎?謝謝!

2021-07-28 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-28 10:51

你好,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后做發(fā)票的借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:51

這樣做就不會(huì)出現(xiàn)多交稅款的。

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快賬用戶7349 追問 2021-07-28 10:54

哦,就是按照票面的金額做正數(shù),然后再做一個(gè)票面金額的負(fù)數(shù)沖回,這樣就全部為0,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:56

對(duì)的,是的,是這么做的。

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你好,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后做發(fā)票的借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-07-28
你好,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后再按月做收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2021-09-29
收到住院費(fèi)時(shí)已記賬,現(xiàn)在開票了。先沖回原預(yù)收賬款,再確認(rèn)收入。賬務(wù)處理:借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)補(bǔ)開發(fā)票。這樣確保賬目與實(shí)際一致。
2024-09-05
你好,是的,是這樣的分錄?
2023-03-18
你好,對(duì)的是的,可以這么做的。
2021-12-09
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