你好;? ? ? ? ? ? ? 1. 是的? 2.? ? ? ?那你 收款的時(shí)候你收入 符合要求了嗎 。 如果 符合了直接做?借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅? ; 就不用走預(yù)收賬款處理的??
你好老師,請問小規(guī)模先開發(fā)票的會計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款**單位:貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。后期收到款的會計(jì)分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款**單位。一般納稅人先開發(fā)票會計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款**單位,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人請問后期收到款的會計(jì)分錄是?
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
在往來會計(jì)實(shí)操中 為了方便對賬 對于預(yù)收的款項(xiàng) 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 發(fā)貨 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 客服補(bǔ)款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入呢
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
預(yù)收款應(yīng)該符合要求了,就是我們還沒有給對方單位開發(fā)票,下個(gè)月才開發(fā)票,如果是我先收到預(yù)收款并開了發(fā)票會計(jì)分錄是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,或者其他業(yè)主收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),問題是我沒開發(fā)票啊,下個(gè)月才開發(fā)票呢
請問老師這個(gè)月收到的預(yù)收款下個(gè)月再給對方開發(fā)票,還要貸:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎?還是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?等下個(gè)月開了發(fā)票再,借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入\\其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅?
老師忘說一件事,就是銷售的貨隨后給對方了,就是發(fā)票沒開
?符合要求了 那么你就報(bào)無票收入報(bào)稅了? ;? ? ? ?直接做?借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅
再請問老師,借:銀行存款;貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)這筆會計(jì)分錄是什么意思?這個(gè)會計(jì)分錄對嗎?
?你好 ;? ? 這個(gè) 一般是一次性開票出去? 但是 因?yàn)闆]有符合收入要求 ;所以先? ? ? 這樣做? ?
請問老師,做了貸:預(yù)收賬款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)那主營業(yè)務(wù)收入不用再做這筆會計(jì)分錄了嗎?
如果不做主營業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
?你好;? 是的 。 不做收入哪來成本。 就不會結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ? ?
那請問老師,如果我企業(yè)預(yù)收沒有符合收入,我做貸:預(yù)收賬款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),怎么再做一筆主營業(yè)務(wù)收入呢?是不是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,不用應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅了?直接貸:主營業(yè)務(wù)收入就可以了?
?你好 ;? ? ? 比如你? ?收到了? 一年你的租金? 一次性 開票出去? ; 借銀行存款貸預(yù)收賬款? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? ?以后按租期每個(gè)月做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? ?