你好,是的,是這樣的分錄?
1.借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2.開了發(fā)票以后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 老師,我想問這兩個(gè)憑證的摘要應(yīng)該怎么寫
老師請(qǐng)問,我前面預(yù)收賬款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,現(xiàn)在開票了,是,借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款嗎,那:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅—銷賬稅怎么記
老師,我想問下。比如銷售一樣?xùn)|西,這個(gè)是我們的主營業(yè)務(wù),但是這個(gè)月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個(gè)月出開票,我先收到銀行存款的時(shí)候,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個(gè)月開票,我借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
請(qǐng)問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
在往來會(huì)計(jì)實(shí)操中 為了方便對(duì)賬 對(duì)于預(yù)收的款項(xiàng) 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 發(fā)貨 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 客服補(bǔ)款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那如果客戶后續(xù)消費(fèi),那分錄要怎么去操作呀
你好,先沖銷之前的無票收入分錄,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?
不是哦,我的意思是指客戶充值要求開發(fā)票,然后是后續(xù)再消費(fèi)的,那充值后開票是按照前面分錄去處理,那后續(xù)客戶再消費(fèi)的要如何去操作呢
你好,先沖銷之前的無票收入分錄,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的呀,因?yàn)榭蛻羰且蟪渲岛缶鸵_票給他
那就不應(yīng)該是沖銷之前的無票收入了吧
你好,所以充值的時(shí)候就不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入,你做了收入。 那么消費(fèi)的時(shí)候,就需要把之前的收入沖銷才是啊 。然后根據(jù)消費(fèi)開具的發(fā)票做收入分錄啊
那如果我不做收入的話,開出去的票就要等客戶消費(fèi)完再去認(rèn)證發(fā)票是這個(gè)意思嗎
你好,你是指什么時(shí)候不做收入呢?
給客戶開完票之后先不做收入,然后等到客戶消費(fèi)完之后再做收入可以嗎?
你好,如果客戶同意,當(dāng)然是可以的
好的謝謝您
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。