需要填寫的打開保存一下就可以
企業(yè)是近8年都是虧損,做所得稅預(yù)繳的時(shí)候要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
老師 您好 企業(yè)所得稅年報(bào)中表 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,如果企業(yè)是虧損的,是不是不用填寫?
老師 您好!企業(yè)所得稅年報(bào)中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填呢?
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這個(gè)表是不是不用填,系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?
老師您好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的數(shù)值,是不是當(dāng)公司本年虧損時(shí),這里面填0?
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤(rùn)400多萬可是真實(shí)的賬上沒有一分錢,遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)按年度匯總合并申報(bào),要怎么操作?稅局說5票要合成一票申報(bào),不要分批次,請(qǐng)問要怎么操作?流程是怎樣的?
老師好,請(qǐng)問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
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老師 不用填數(shù)吧?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
老師 如果是盈利時(shí),這個(gè)表怎么填呢?
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的,用利潤(rùn)乘以22.5%。
老師 是2.5%吧?
減免的,這里是減免的,不是2.5% 2.5%它是稅率。