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請(qǐng)問(wèn)一下我今年出口收入里面有一筆出口報(bào)關(guān)單hs編碼是0稅率,所以這筆出口收入開(kāi)了13點(diǎn)普票,那我填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候自營(yíng)出口收入里面需不需要填寫我這筆出口按內(nèi)銷征稅的收入

2025-10-20 11:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-20 11:01

你好,不需要了,內(nèi)銷了就不填寫的

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快賬用戶3762 追問(wèn) 2025-10-20 11:02

怎么問(wèn)了有些老師又說(shuō)要填寫,所以搞不懂,實(shí)際上他就是出口的,只是不符合出口退稅標(biāo)準(zhǔn),所以按內(nèi)銷征稅

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:04

不需要的,出口這利指的是免稅哦

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快賬用戶3762 追問(wèn) 2025-10-20 11:05

那自營(yíng)收入我是直接根據(jù)增值稅申報(bào)表免稅收入?免抵退收入填入就好了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:06

是的,你說(shuō)的是正確的這個(gè)

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快賬用戶3762 追問(wèn) 2025-10-20 11:11

12366說(shuō)出口這筆收入沒(méi)有退運(yùn)的話就要填寫到自營(yíng)出口收入里面

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:12

那按照12366得說(shuō)法填寫的

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你好,不需要了,內(nèi)銷了就不填寫的
2025-10-20
報(bào)關(guān)單按內(nèi)銷征稅的收入不算自營(yíng)出口收入,應(yīng)計(jì)入內(nèi)銷銷售收入(按不含稅算),這很可能是你倆數(shù)據(jù)差三千多的原因。
2025-10-18
同學(xué),你好! 退的稅不需要交企業(yè)所得稅 收入-成本=利潤(rùn),這個(gè)是需要交企業(yè)所得稅
2022-04-30
借:銀行存款——人民幣戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益(借方或貸方) 貸:銀行存款——美元戶
2022-12-22
你好,6 月你需要把上月的先沖了申報(bào)。再按照內(nèi)銷售申報(bào)才可以
2021-07-02
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