你好,不需要了,內(nèi)銷了就不填寫的
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因?yàn)橐郧霸路莸某隹诎l(fā)票開(kāi)的普通發(fā)票里面,有的轉(zhuǎn)內(nèi)銷,然后在8月份開(kāi)具了正確的出口發(fā)票,13%的出口發(fā)票,那我這部分的銷項(xiàng)金額應(yīng)該怎么進(jìn)行納稅申報(bào),因?yàn)檫@些銷項(xiàng)并不是我們這個(gè)月的收入,是以前月份出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
我司是一個(gè)進(jìn)出口外貿(mào)公司。 若進(jìn)口一批貨物,成本100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)。 出口的時(shí)候收入200萬(wàn), 出口是0稅率,無(wú)需交增值稅,可以申請(qǐng)進(jìn)出口退稅,退稅額為13萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn),這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下老師我們開(kāi)了出口發(fā)票了,在12月初要申報(bào)11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開(kāi)了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫呢
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒(méi)出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
款已付發(fā)票未收到,可以掛在應(yīng)付賬款借方嗎
老師,有沒(méi)有23年沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在進(jìn)來(lái)發(fā)票做出情況說(shuō)明的模版
老師,你好,請(qǐng)教下,公司準(zhǔn)備要注銷了,就不用實(shí)繳了嗎
企稅報(bào)表的普票免征2個(gè)點(diǎn)要算到營(yíng)業(yè)外收入嗎
出售30多萬(wàn)固定資產(chǎn)的某個(gè)配件2萬(wàn)(價(jià)值少),財(cái)務(wù)賬怎么處理呢(借:銀行存款 2萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入:17400 貸:銷項(xiàng)稅金:2600元),然后 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 ,借:其他業(yè)務(wù)成本 15000,貸方:怎么做呢
黨建活動(dòng)費(fèi)用用啥子科目
小規(guī)模公司注銷流程
老師好,公司賣二手車還要交增值稅嗎
你好[玫瑰]麻煩問(wèn)哈我公司對(duì)上簽訂的是建設(shè)工程合同,合同里面約定了是甲方提供主材,我們對(duì)上開(kāi)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)下簽訂的勞務(wù)分包合同可以扣除嗎
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接)
怎么問(wèn)了有些老師又說(shuō)要填寫,所以搞不懂,實(shí)際上他就是出口的,只是不符合出口退稅標(biāo)準(zhǔn),所以按內(nèi)銷征稅
不需要的,出口這利指的是免稅哦
那自營(yíng)收入我是直接根據(jù)增值稅申報(bào)表免稅收入?免抵退收入填入就好了是嗎
是的,你說(shuō)的是正確的這個(gè)
12366說(shuō)出口這筆收入沒(méi)有退運(yùn)的話就要填寫到自營(yíng)出口收入里面
那按照12366得說(shuō)法填寫的