您好,填寫25%與實際稅負(fù)之間差額
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,這個表是不是不用填,系統(tǒng)自動帶數(shù)據(jù)?
填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行的“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”一行中,應(yīng)該如何填數(shù)據(jù)?
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填
老師,匯算清繳:企業(yè)利潤是負(fù)數(shù)的,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這一欄是不是不用填?
老師您好,請問填寫所得稅匯算清繳“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”時,那個“行次1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的金額數(shù)值,是系統(tǒng)自動根據(jù)所填報的數(shù)據(jù)自動計算的是嗎?不用修改了?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
利潤是負(fù)數(shù)的呢,怎么算?還有,老師,我上面問了兩個問題,請一一回答,謝謝
您好,您的應(yīng)納稅所得額是多少?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,是否高新技術(shù)企業(yè)需要填寫
納稅調(diào)整后所得是-1506273.56元。 是高新企業(yè)。
那您不需要填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,這兩張表好像都不用填,沒的填。
您好,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表看您是否滿足圖書條件