第 1 列項目名稱:填報納稅人享受減免所得優(yōu)惠的項目在會計核算上的名稱.項目名稱以納稅人內(nèi)部規(guī)范稱謂為準. 第 2 列優(yōu)惠事項名稱:按照該項目享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項的具體政策內(nèi)容選擇填報.如果項目是五、清潔發(fā)展機制項目,則無需填報. 第 3 列優(yōu)惠方式:填報該項目享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的具體方式.該項目享受免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠的,填報免稅;項目享受減半征稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠的,填報減半征收. 第 4 列項目收入:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目取得的收入總額. 第 5 列項目成本:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目發(fā)生的成本總額. 第 6 列相關稅費:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目實際發(fā)生的有關稅費總額,包括除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加、合同簽訂費用、律師費等相關費用及其他支出. 第 7 列應分攤期間費用:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目合理分攤的期間費用總額.合理分攤比例可以按照投資額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定,一經(jīng)確定,不得隨意變更. 第 8 列納稅調(diào)整額:填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項目收入、成本、費用的金額,納稅調(diào)減以負號填列. 第 9 列項目所得額免稅項目:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的納稅人計算確認的本期免稅項目所得額.本列根據(jù)第 3 列分析填報,第 3 列填報免稅的, 填報第 4減5減6減7加8 列金額,小于0 時,填報 0. 第 9 列四、符合條件的技術轉(zhuǎn)讓項目的小計行:當?shù)?4減5減6減7加8 列小于等于限額時,填報該金額(超過限額部分的金額填入第 10 列);當?shù)?4減5減6減7加8 列小于0 時,填報 0.如果本行第 2 列選擇一般技術轉(zhuǎn)讓項目,限額為 500 萬元;如果選擇中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)特定區(qū)域技術轉(zhuǎn)讓項目時,限額為 2000 萬元. 第 10 列項目所得額減半項目:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的納稅人本期經(jīng)計算確認的減半征收項目所得額.本列根據(jù)第 3 列分析填報,第 3 列填報減半征稅的,填報第 4減5減6減7加8 列金額,當該金額<0 時,填報 0. 第 10 列四、符合條件的技術轉(zhuǎn)讓項目的小計行:填報第 4減5減6減7加8 列金額超過限額的部分.如果本行第 2 列選擇一般技術轉(zhuǎn)讓項目,限額為 500 萬元;如果選擇中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)特定區(qū)域技術轉(zhuǎn)讓項目時,限額為 2000 萬元. 第 11 列減免所得額:填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的企業(yè),該項目按照稅收規(guī)定實際可以享受免征、減征的所得額,按第 9 列加第 10 列乘以50%金額填報.
老師 您好 企業(yè)所得稅年報中表 減免所得稅優(yōu)惠明細表,如果企業(yè)是虧損的,是不是不用填寫?
老師 您好!企業(yè)所得稅年報中減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填呢?
企業(yè)所得稅年報,里邊A107040這張表,減免所得稅優(yōu)惠明細表里邊,符合小微企業(yè)減免所得稅的金額填什么呢
您好老師,請問企業(yè)所得稅年度納稅申報表中企業(yè)所得稅彌補虧損明細表和減免所得稅優(yōu)惠明細表用填寫嗎?
老師減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填報
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們是小型微利企業(yè),只填行次1符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,怎么計算后面需要填寫的金額呢?
同學你好 你有減免的就要填寫
應納稅所得額在100萬內(nèi)怎么計算填寫第一行減免所得稅額呢?
同學你好 填寫減免的金額就可以