就是那樣申報,沒問題的
老師,有一份合同 上面的金額是不含稅金額,繳納印花稅的時候按含稅還是不含稅金額來交印花稅
老師,按照開票金額交印花稅,是發(fā)票含稅金額還是不含稅呢?
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請問是按哪個金額繳納印花稅;倉儲費有合同(但沒有金額),請問是按對方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
老師 合同總額只標注了含13%的稅 沒有寫出不含稅金額 可以按照不含稅金額來交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來交印花稅
我是個體工商戶,也有其他單位兼職收入,個體工商戶季度報稅時需要報兼職個人收入的個人所得稅嗎?
老師,公司是做民宿的,有張9月開的買投影儀和小米電視的票共計7萬,因為10月缺成本票,我沒想把這張票入賬固定資產(chǎn),因為入賬固定資產(chǎn)要折舊,這樣10月成本不夠,我等10月直接用來做成本,那現(xiàn)在做9月的賬這筆應(yīng)該入賬啥科目合適,又不符合低值易耗品性質(zhì)
老師,三季度所得稅申報要填寫研發(fā)費用加計扣除吧
老師,我們做賬每個月的銀行賬戶明細都要附在記賬憑證里面嗎
進到電子稅務(wù)局的時候,說無關(guān)聯(lián)信息,怎么辦
這是什么意思?一般納稅人默認就是簡易征收嗎?
老師,企業(yè)所得稅的工資薪酬是提取哪里的數(shù)據(jù)?個稅嗎?
勞務(wù)費,勞務(wù)費 發(fā)票什么情況可以開出來,我是咨詢公司能開不,個體戶,需要開張專票
老師,請問7,8月的收入沒有做成本(服務(wù)型公司),10月份再把成本打給客戶,對應(yīng)的進項票做成本,這樣合理嗎?等于這個征期申報就是成本為0,收入一萬多,管理費用16萬多(人員工資和社保)
老師,公司銷售發(fā)票開給子公司,但是付款是母公司代付,這種情況咋辦,要把銀行收入的應(yīng)收款改成子公司的
有說采購材料的成本合同也是需要繳納印花稅的
是的,購入的貨物都要申報
是購入的貨物都要交呢,還是只有簽訂了購物合同的才需要交呢
不是,印花稅是行為稅,沒有合同也得交
那我以前就按開票的不含稅金額交的,這部分采購貨物的沒交,怎么辦
現(xiàn)在補交了就行了啊
要去稅務(wù)局補交么
直接在電子稅局把今年的合計申報了
就合并在這個季度申報么
是的,就是那樣處理就行
老師,那以前年度的呢,也能直接合同在今年的這個季度一起申報么
這樣會有滯納金么
以前年度的只能去大廳補申報了
那就是我開的發(fā)票的不含稅金額+進貨的合同的金額 需要繳納印花,其他沒有了是不
其他是其他稅目的印花稅,不是買賣合同了
那我就交不含稅的開票金額,加購物的采購合同就可以了喔
是的,買賣合同就是那樣申報
買材料合同和工程款合同等就按不含稅的開票金額交+購貨合同金額 就這樣交就可以了喔
工程款合同是按建設(shè)工程合同申報印花稅