您好,你現(xiàn)在是要把內(nèi)賬也計(jì)入費(fèi)用嗎,直接把內(nèi)賬調(diào)到費(fèi)就可以了,
老師,請教下,我做了一份內(nèi)賬資料,收入和成本費(fèi)用這塊,有的含稅,有的不含稅,我沒有區(qū)分,直接是多少就是多少包括固定資產(chǎn)這塊也沒把稅除掉,直接價(jià)稅一起折舊 ,然后如果外賬算出有多少要交的稅,直接也計(jì)入成本這塊,請問這樣得出來真實(shí)嗎?
原來的老板投資工廠,投資了500萬,在建工程結(jié)轉(zhuǎn)成了固定資產(chǎn),投產(chǎn)啊,由于技術(shù)問題,沒出來成品,把工廠租給新老板繼續(xù)做6個(gè)月,不收費(fèi)用,讓他交房租。 原來老板的賬利潤都是虧損,原來老板是第一份賬,新老板接手我重新建第二份帳,從新老板投資開始做賬,假如6個(gè)月后原來老板跟新老板合作,就重新做第三份賬,我是做的內(nèi)賬。如果是外賬就一套賬做下來,我的理解對(duì)嗎老師
老師,請問固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)可以一次性扣除,這個(gè)賬務(wù)處理是要怎么處理?比如:我6月份購入了一臺(tái)車,6月份入了固定資產(chǎn),7月份開始折舊,是不是在7-12月份的6個(gè)月內(nèi)折完?還是7月份要一筆折完?還是不入固定資產(chǎn),直接入管理費(fèi)用?
老師,你好,我們公司經(jīng)營困難,后面不租廠房了,然后很多固定資產(chǎn)和原材料都不需要了,直接讓拖廢品的拖走了,然后固定資產(chǎn)我做報(bào)廢時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)原因,做不了報(bào)廢,只能直接盤虧,然后分錄是這樣的: 借:材料成本差異 貸:固定資產(chǎn)-車間 我做完,發(fā)現(xiàn)這個(gè)材料成本差異有余額,要怎么平這個(gè)賬?這是公司內(nèi)賬 外賬我可以用固定資產(chǎn)清理這個(gè),因?yàn)闆]有進(jìn)銷存
老師,我現(xiàn)在在調(diào)整5月入錯(cuò)的賬,是房租,前面做的是借生產(chǎn)成本12 貸制造費(fèi)用12 現(xiàn)在調(diào)整紅沖了生產(chǎn)成本,需要調(diào)制造費(fèi)用嗎? 另外我想問下我可以直接調(diào)8月份的嗎?這樣8月份可以反結(jié)賬比較方便一點(diǎn),老師我應(yīng)該怎么處理?
我是個(gè)體工商戶,也有其他單位兼職收入,個(gè)體工商戶季度報(bào)稅時(shí)需要報(bào)兼職個(gè)人收入的個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司是做民宿的,有張9月開的買投影儀和小米電視的票共計(jì)7萬,因?yàn)?0月缺成本票,我沒想把這張票入賬固定資產(chǎn),因?yàn)槿胭~固定資產(chǎn)要折舊,這樣10月成本不夠,我等10月直接用來做成本,那現(xiàn)在做9月的賬這筆應(yīng)該入賬啥科目合適,又不符合低值易耗品性質(zhì)
老師,三季度所得稅申報(bào)要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧
老師,我們做賬每個(gè)月的銀行賬戶明細(xì)都要附在記賬憑證里面嗎
進(jìn)到電子稅務(wù)局的時(shí)候,說無關(guān)聯(lián)信息,怎么辦
這是什么意思?一般納稅人默認(rèn)就是簡易征收嗎?
老師,企業(yè)所得稅的工資薪酬是提取哪里的數(shù)據(jù)?個(gè)稅嗎?
勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票什么情況可以開出來,我是咨詢公司能開不,個(gè)體戶,需要開張專票
老師,請問7,8月的收入沒有做成本(服務(wù)型公司),10月份再把成本打給客戶,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票做成本,這樣合理嗎?等于這個(gè)征期申報(bào)就是成本為0,收入一萬多,管理費(fèi)用16萬多(人員工資和社保)
老師,公司銷售發(fā)票開給子公司,但是付款是母公司代付,這種情況咋辦,要把銀行收入的應(yīng)收款改成子公司的
不用去動(dòng)5月的,你現(xiàn)直接在現(xiàn)在調(diào)賬就可以
已經(jīng)計(jì)提的折舊呢?分錄要怎么做
借:管理費(fèi)用把折舊的減去
貸:固定資產(chǎn)