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老師,五月份我有個(gè)5500的電動(dòng)車,內(nèi)賬入固定資產(chǎn)了,外賬做管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要內(nèi)外一套賬如果直接調(diào)整五月內(nèi)賬,后面的成本核算就都跟著變了,我該怎么調(diào)賬?

2025-10-20 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-20 11:00

您好,你現(xiàn)在是要把內(nèi)賬也計(jì)入費(fèi)用嗎,直接把內(nèi)賬調(diào)到費(fèi)就可以了,

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:01

不用去動(dòng)5月的,你現(xiàn)直接在現(xiàn)在調(diào)賬就可以

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快賬用戶5321 追問 2025-10-20 11:01

已經(jīng)計(jì)提的折舊呢?分錄要怎么做

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:03

借:管理費(fèi)用把折舊的減去

貸:固定資產(chǎn)

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您好,您6月開始的時(shí)候應(yīng)該拿到代理記賬的外賬,按外賬的數(shù)據(jù),進(jìn)行賬套的初始化,然后根據(jù)公戶的流水進(jìn)行記賬即可。
2021-05-28
你好,同學(xué),紅沖時(shí)需要兩個(gè)科目同時(shí)調(diào)整。可以在9月賬期進(jìn)行調(diào)整,不用反結(jié)賬。
2024-10-16
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理是分開的,會(huì)計(jì)正常分期計(jì)提折舊,稅務(wù)處理是在年度所得稅匯算清繳稅前抵扣500萬
2023-09-26
之前是小規(guī)模納稅人嗎?什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
2024-11-09
你好,已經(jīng)計(jì)了一部分折舊了,現(xiàn)在要處理就是 借:固定資產(chǎn)清理20000 累計(jì)折舊 10000 貸:固定資產(chǎn) 20000 借:管理費(fèi)用 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 10000 你如果現(xiàn)在不打算做了的話這個(gè)桌子如果處理還有收入的話記入資產(chǎn)處理損溢
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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