這個(gè)9萬就是工資直接抵扣了

請(qǐng)問這句差額扣除部分,不得開具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬,其中90萬工資,10萬服務(wù)費(fèi)。開票選擇差額的。怎么開票呢?
老師,我開人力資源派遣差額發(fā)票時(shí),假如對(duì)方給我們10萬,有8萬是付給員工的工資、社保這些,剩下2萬才是我們的服務(wù)費(fèi),那開差額我們是只開2萬的發(fā)票是不
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,比如我開勞務(wù)派遣發(fā)票,票面金額是10萬,差額是9萬(員工工資),服務(wù)費(fèi)1萬(利潤)。其中這9萬元員工工資,我除了申報(bào)工資,還可以用其它發(fā)票抵扣嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,員工的工資,我們會(huì)代發(fā),開差額稅票,比如收入70萬,按10%-20%的比例開專票,其他的開普票(員工工資),我想問下員工工資的部分需要跟實(shí)際為員工產(chǎn)生的工資社保一致么?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


但是,我實(shí)際給員工發(fā)的工資是7萬,開票開了9萬,還有2萬,我想著能不能開其它費(fèi)用票回來抵扣
對(duì)應(yīng)這個(gè)項(xiàng)目的工資,社保才可以
還有其它辦法嗎
沒有其它辦法了,不能虛開的哈