對的是的,是這個意思

老師,異地預(yù)繳個人經(jīng)營所得稅分錄怎么寫?異地預(yù)繳個人經(jīng)營所得稅和企業(yè)所得稅后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤不等,請問是哪里出錯了呢?
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負(fù)數(shù)是不用繳納稅款的,那這個預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進(jìn)行退稅嗎?還是不能退稅
老師,去年企業(yè)利潤都是負(fù)數(shù),今年一季度所得稅正數(shù)了,所得稅一季度預(yù)繳了,明年匯算清繳會退稅的話,是不是很麻煩?那我該怎么做呢?
老師所得稅匯算清繳預(yù)交所得稅了但是最后利潤是負(fù)數(shù)這種情況預(yù)交的企業(yè)所得稅也不申請退稅了可以嗎
老師全年累計利潤總額是負(fù)數(shù),但是第一季度異地預(yù)繳了所得稅。請問明年匯算清繳需要退嗎?
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒有發(fā)票的自己公司簽合同報個稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問題
報增值稅,通行開的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒有統(tǒng)計進(jìn)去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來是小微,這個月補(bǔ)申報利潤就超了300萬,現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計算,假設(shè)預(yù)收款 100萬
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報,跳出來不能提交,說跨稅費種對比不通過,是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒開發(fā)票,對方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?
公司1—9應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)是396613,借方累計數(shù)是520053,請問老師新的季度所得稅申報的已計入成本費用的工資和應(yīng)付職工薪酬二欄怎么填寫?
企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思?怎么操作
老師,我用自己名字起個個體戶,我雇傭了2個人跟我一起干活兒,主要給鋼廠的爐子里投料,一天24小時倒班兒。鋼廠沒雇傭我,只是把活兒包給我,每個月給我人工費,我得起個個體戶營業(yè)執(zhí)照,但是這個個體戶名字應(yīng)該怎么起?
我可不可以不交呢
異地施工的跨省必須預(yù)繳