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老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?

2021-09-22 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-22 10:00

10月份直接留抵做待抵扣進項稅

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快賬用戶1588 追問 2021-09-22 10:06

我們賬套里,有二級科目預繳增值稅,那10月份我做賬時可不可以 做成借 應交稅費—預繳增值稅,貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:13

同學你好 這個可以的哦

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快賬用戶1588 追問 2021-09-22 10:17

好的,那就等后面哪個月有銷項了,減掉認證后的進項稅額,仍有增值稅額時再抵扣預繳那部分,賬務處理時把 預繳增值稅二級科目沖掉就行了

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:26

對的 直接沖抵就可以了

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10月份直接留抵做待抵扣進項稅
2021-09-22
你好這個沒發(fā)用簡單方法,還是要看看從哪里對應不上的
2021-11-19
學員你好,需要查清那個月的問題再做調整
2021-11-19
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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