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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月向乙公司提供貨物運(yùn)輸服務(wù),原價(jià)900000元,由于運(yùn)輸量較大,雙方商定給予10%的折扣。甲公司開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款810000元,稅款81000元。款項(xiàng)暫未收到。請(qǐng)對(duì)甲公司做效應(yīng)的賬務(wù)處理。需要會(huì)計(jì)分錄

2023-03-13 17:11
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-13 17:12

借應(yīng)收賬款891000。 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入81萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)81000。

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借應(yīng)收賬款891000。 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入81萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)81000。
2023-03-13
你好 一般給你寫(xiě)分錄呀?
2023-03-13
你好 借:應(yīng)收賬款?200000*(1—3%)*1.13%2B1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?200000*(1—3%) ,?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)200000*(1—3%)*13% 銀行存款 1000
2022-04-20
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅=(872+76.3)/1.09*9%=78.3萬(wàn); 業(yè)務(wù)2國(guó)際運(yùn)輸適用零稅率,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=0; 業(yè)務(wù)3銷(xiāo)售本公司使用過(guò)的貨車(chē)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=10.3/1.03*2%=0.2萬(wàn); 銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)=78.3+0.2=78.5萬(wàn)
2021-11-15
甲公司屬于一般納稅人,具有交通運(yùn)輸業(yè)資質(zhì),2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入872萬(wàn)元;向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入76.3萬(wàn)元; 解析:需要計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅是:872/1.09*9%%2B76.3/1.09*9%=72%2B6.3=78.3萬(wàn)元 你回復(fù)一下再處理
2021-11-18
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