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甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開(kāi)具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購(gòu)買方乙公司。請(qǐng)計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。

2022-06-08 17:10
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-08 17:22

甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。 13000+45=13045

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你好,甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。 13000+45=13045
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甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。 13000+45=13045
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你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款
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