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甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購買方乙公司。請計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。

2022-06-08 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-08 20:15

你好,甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。 13000+45=13045

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快賬用戶mu43 追問 2022-06-08 20:20

就這么簡單嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-08 22:15

同學(xué), 對的,是這個(gè)計(jì)算方法。

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你好,甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。 13000+45=13045
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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入30萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)39000, 銀行存款1090。
2023-03-29
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款
2023-06-15
你好,題目的要求是做什么?
2020-06-03
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