你好 借:應(yīng)收賬款?200000*(1—3%)*1.13%2B1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入?200000*(1—3%) ,?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200000*(1—3%)*13% 銀行存款 1000
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
SC公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年8月25日,該公司向BT公司銷售一批商品,價(jià)款20000.00元,增值稅稅額26000.00元,代墊運(yùn)費(fèi)1000.00元。該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為3/10、n/30。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,因雙方達(dá)成協(xié)議,甲公司給乙公司3%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,若存在“2/101/20N/30”請?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理(要求寫出計(jì)算步驟)1.產(chǎn)生應(yīng)收賬款時(shí)2.第九天還款時(shí)3.第15天還款時(shí)賬務(wù)處理
員工沒有社??ǎ垎枙?jì)如何給他交社保呢?需要怎么辦理社保卡呢
老師個(gè)體戶繳納個(gè)稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,請問實(shí)際應(yīng)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補(bǔ)助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財(cái)務(wù)人員的照片嘛?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務(wù)需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設(shè)定為折舊年限為五年?多提些折舊時(shí)間,稅前扣除少點(diǎn),是不是麻煩少點(diǎn)?
老師,項(xiàng)目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計(jì)入什么科目?
車輛使用費(fèi)金額計(jì)入期間費(fèi)用,需在《A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表》第 多少行 填寫計(jì)入期間費(fèi)用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
那這題的最終答案是什么
你好 借:應(yīng)收賬款? ?220220 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?194000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)25220 銀行存款 1000