你好!可以沒關(guān)系,可以每個(gè)月扣5000
老師您好,個(gè)稅申報(bào)時(shí),提示上屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么操作
今天報(bào)個(gè)稅時(shí),提示上一屬期末按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,現(xiàn)在我該怎么操作
請(qǐng)問個(gè)稅系統(tǒng)提示上一屬期未按6萬一次性扣除,應(yīng)該怎么操作
老師 個(gè)稅系統(tǒng)顯示上一所屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么操作呢
請(qǐng)問老師申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候顯示“上一所屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用”是怎么回事?請(qǐng)教老師應(yīng)該怎么操作?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
但是后面申報(bào)時(shí)就提示我以下人員工資未計(jì)算稅款,應(yīng)該怎么弄
你好!您返回點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”模塊計(jì)算稅款1、如果出現(xiàn)提示信息“本次申報(bào)表未填寫專項(xiàng)附加扣除”,點(diǎn)擊【確定】,再點(diǎn)擊【預(yù)填專項(xiàng)附加扣除】,然后重新進(jìn)行稅款計(jì)算即可;如果不需要扣除,則點(diǎn)擊【取消】繼續(xù)算稅就可以。2、如果沒有錯(cuò)誤提示信息,可點(diǎn)擊“重新計(jì)算”,系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)算稅,核實(shí)稅額正確無誤后,重新發(fā)送報(bào)表就可以了。