您好,這個是這樣的,你可以做無票收入
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個要怎么處理
老師您好,這個稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報增值稅的時候應(yīng)該把這個收入填在哪里?
上月公司銷售固定資產(chǎn)(一臺汽車),做固定資產(chǎn)清理了,但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個問題,增值稅申報表上面的本月計稅銷售額和金蝶出來的利潤表中營業(yè)收入相差了這臺汽車的不含稅開票額,是什么原因?
老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報增值稅的收入做無票收入報增值稅了,填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表的時候我能不能把成本也增加132743.36元呢,這樣申報的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致,所得稅也不用多交。(結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a,與確認收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時候已經(jīng)計入營業(yè)外收入,處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過了。在電子稅務(wù)局的財務(wù)報表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致,成本加上確認收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認收入時的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅)
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關(guān)于資金獎補的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認證進項稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個數(shù)呀
24年有補交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調(diào)
報關(guān)單問題,美國客戶訂單,客戶從中國公司香港賬戶付美元,報關(guān)單收貨人填寫美國公司還是中國公司?
但是賣了固定資產(chǎn)不是走的固定資產(chǎn)清理嗎,也不算收入呀,但是開了增值稅發(fā)票又要算收入,不是矛盾嗎
是這樣的,因為您這邊做無票后,等開票后,就再次紅沖就行
已經(jīng)開過票了,增值稅都已經(jīng)交過了,但是在會計記賬里面走的是固定資產(chǎn)清理,和收入沒關(guān)系呀
對,他屬于視同銷售,但是沒在營業(yè)收入核算
那這個匯算的時候在哪一行填列
填在營業(yè)收入的那個