你好,增值稅收入和所得稅收入不一致屬于正?,F(xiàn)象
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費(fèi)差價,應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個人手上接手過來(相當(dāng)于個人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
但是稅務(wù)專管員會讓整改啊
老師申報時財務(wù)報表不能同時增加確認(rèn)收入的固定資產(chǎn)清理金額嗎?這樣收縮一致了,除了該交的所得稅也不用多交
收入一致
老師申報時財務(wù)報表不能同時增加確認(rèn)收入的固定資產(chǎn)清理金額嗎?這樣收入一致了,除了該交的所得稅也不用多交
增值稅賬上是不做收入的,但是交稅的時候按收入交稅
你說的我知道老師。我想問的是電子稅務(wù)局系統(tǒng)的財務(wù)報表收入跟成本能不能同時增加賬上不做收入,報增值稅報收入的這個金額
實(shí)務(wù)中可以我說的那樣做嗎?這樣該報的稅都報了,稅務(wù)局也刷不出來收入不一致還不用多繳稅
原則上是不可以那樣做的,這個增值稅收入與所得稅收入對不上是正?,F(xiàn)象,對上了就不正常了
老師原則上不可以,實(shí)際中偶爾可以這樣做嗎?應(yīng)該處置固定資產(chǎn)很少
我是沒有那樣做過,那樣不符合會計(jì)準(zhǔn)則
老師那是上個季度的事,我在電子稅務(wù)局財務(wù)報表利潤表的收入在原來的基礎(chǔ)上加上固定資產(chǎn)清理這個收入了,咋辦?當(dāng)時想的事報收入報一致,不讓稅局找事了。我現(xiàn)在需要怎么改
如果堅(jiān)持原則的話第四季度的報表就把那收入沖了,但是稅務(wù)局可能還會找你
那我收入不改了,成本也不加了。這樣做行嗎
是的,按規(guī)定是不應(yīng)該加收入,不應(yīng)該加成本。
收入第三季度加過了,成本一直沒加。收入多報了稅局不會找我們吧
看稅務(wù)發(fā)現(xiàn)沒發(fā)現(xiàn)這個問題,如果發(fā)現(xiàn)了就可能找你們。