你好 第一步是申請(qǐng)紅字信息表,第二部才能開(kāi)出新的發(fā)票。 開(kāi)出來(lái)的發(fā)票,和之前錯(cuò)誤的發(fā)票,都需要做相應(yīng)的分錄。 需要做三筆分錄:之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄,紅沖的分錄,重開(kāi)發(fā)票的分錄?
老師,我在9月份有幾張發(fā)票做在同一張憑證上,有一張發(fā)票錯(cuò)了,要這個(gè)月紅沖發(fā)票,重開(kāi)藍(lán)票。那會(huì)計(jì)分錄我是把其中(紅沖發(fā)票)的那張部份紅沖,還是把原憑證上的全部發(fā)票都紅沖。再做一張憑證?
老師工程款發(fā)票開(kāi)出200萬(wàn),是分100萬(wàn),50萬(wàn);50萬(wàn);開(kāi)票 的?,F(xiàn)在是為了這個(gè)月多繳納增值稅而開(kāi)的;但是我這幾張發(fā)票到時(shí)候真真可以拿工程款了還是要重新開(kāi)過(guò)的,是要沖紅的,看拿多少錢到時(shí)候沖紅一張,那現(xiàn)在做憑證是一張發(fā)票做一個(gè)憑證好呢還是三發(fā)做一起好?
老師您好,我想問(wèn)下就是開(kāi)錯(cuò)了50幾張發(fā)票,然后也紅沖完了,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬,我還是要一張一張的做賬嗎,有沒(méi)有什么辦法就是把這些憑證做到一起
開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,隔月了,這個(gè)月我需要重新開(kāi)一張發(fā)票,那么我想請(qǐng)問(wèn)下,這個(gè)第一步是申請(qǐng)紅字信息表,第二部才能開(kāi)出新的發(fā)票是嗎,然后開(kāi)出來(lái)新的發(fā)票和是不是紅沖的那張,還有上月開(kāi)錯(cuò)的一張發(fā)票都需要做一筆憑證,也就是這一張票從開(kāi)始到現(xiàn)在需要做三張憑證,是嗎,是必須做三張憑證,還是可以做一張憑證省事一點(diǎn),因?yàn)槲矣浀卯?dāng)月作廢的發(fā)票是不需要做2張憑證的
請(qǐng)問(wèn):我們2月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開(kāi)出去的,今年2月份退回了),2月份沒(méi)有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?