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老師,合伙企業(yè)小規(guī)模納稅人,租賃的,承租人都是個(gè)人,不需要開(kāi)發(fā)票,我季度申報(bào)表能無(wú)票確認(rèn)收入嗎?填在哪一欄呀?

2023-03-08 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-08 14:33

你好,季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面,超過(guò)的話在第一行和第三行里面。

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快賬用戶4894 追問(wèn) 2023-03-08 14:46

好的,老師,那一般計(jì)提應(yīng)交增值稅我可以直接按(含稅收入/1.01)*1%計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-08 14:49

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4894 追問(wèn) 2023-03-08 14:50

好的好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-08 14:51

不用客氣,工作愉快。

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你好,季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面,超過(guò)的話在第一行和第三行里面。
2023-03-08
您好, 可以按照無(wú)票收入申報(bào)的
2022-07-06
你好!是的,是要開(kāi)的了。建議你還是開(kāi)
2024-09-09
營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)是減免的1%嗎?如果是的話不需要填寫(xiě)。
2024-01-05
按季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅。若免稅,填寫(xiě)在免稅銷售額
2023-10-11
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