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老師,小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認(rèn)2萬,增值稅申報(bào)表分別填哪些?

2023-04-06 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 10:27

同學(xué) 你好 稍等 老師梳理一張表格給你

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:01

同學(xué) 你好 你這個(gè)免稅的負(fù)數(shù)發(fā)票,因?yàn)槎惵什灰恢?,免稅的收入不好直接遞減,所以自行申報(bào)不好填表格,建議去柜臺(tái)上直接申報(bào)。會(huì)填幾張表。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:02

小規(guī)模免稅發(fā)票紅沖申報(bào)的話,因?yàn)楝F(xiàn)在是按1%申報(bào),這邊正負(fù)相抵不太好操作,建議碰到紅沖免稅發(fā)票的去柜臺(tái)申報(bào)

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快賬用戶8150 追問 2023-04-06 11:04

因?yàn)槲覀冞€有個(gè)無票收入,這樣相互抵消的話,收入就不是負(fù)數(shù)了,把無票收入加到第十行小微企業(yè)免稅銷售額行么?這樣 就是專票填第二行(增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額),1%發(fā)票抵減免稅發(fā)票的負(fù)數(shù)收入+無票收入天道第十行(小微企業(yè)免稅銷售額),這樣可不可以?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:13

同學(xué) 你好 你的無票也是要按1%交稅的,開的1%普票的收入也是要按1%交稅的,這兩個(gè)需要交稅的收入不能和免稅的收入正負(fù)不能相抵的哦。

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快賬用戶8150 追問 2023-04-06 11:23

免稅的收入是-10萬,1%發(fā)票的確認(rèn)收入99009,2萬無票確認(rèn)收入19801.我報(bào)稅,是要匯總收入報(bào)稅的,為什么不能抵消?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:11

因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的申報(bào)表和一般納稅人申報(bào)表有不同的,應(yīng)征稅銷售額填在應(yīng)征稅銷售額中,你開的免稅銷售額要填在免稅銷售額那個(gè)欄次里,但是申報(bào)表收入不能是負(fù)數(shù),所以就免稅銷售額那個(gè)欄次-100000元報(bào)表是不能保存的。

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快賬用戶8150 追問 2023-04-06 12:15

我們一季度開票額沒超30萬,不是可以直接天免稅銷售額那里么?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:48

同學(xué) 你好 這樣 前三欄次 你正常按照你開具的發(fā)票和無票的收入正常填進(jìn)去。 然后 你在免稅欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額寫118811.88元其他免稅銷售額填-100000元 在應(yīng)納稅額欄里填 6407.77元 應(yīng)納稅額減征額填 5417.67元 實(shí)際應(yīng)納稅額合計(jì)計(jì)算出 990.10元

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:53

應(yīng)納稅額欄次里填 2912.62 應(yīng)納稅額減征額填 1922.52元 實(shí)際應(yīng)納稅額 990.10元 然后在增值稅減免申報(bào)明細(xì) 增加一欄 選擇0001011608 小規(guī)模3%減按1%征收率 把減免數(shù)據(jù)填進(jìn)去 填1922.52元

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:55

上面的老師寫錯(cuò)了 發(fā)的太快了。這個(gè)專門去問了下國稅柜臺(tái),你這個(gè)季度只需要交專票的稅,所以收入相抵不影響交稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:00

前三欄次 你正常按照你開具的發(fā)票和無票的收入正常填進(jìn)去。 然后 你在免稅欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額寫118811.88元其他免稅銷售額填-100000元 應(yīng)納稅額欄次里填 2912.62 應(yīng)納稅額減征額填 1922.52元 實(shí)際應(yīng)納稅額 990.10元 然后在增值稅減免申報(bào)明細(xì) 增加一欄 選擇0001011608 小規(guī)模3%減按1%征收率 把減免數(shù)據(jù)填進(jìn)去 填1922.52元

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快賬用戶8150 追問 2023-04-06 13:01

好的,我仔細(xì)看一下,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:38

好的 有什么問題再老師,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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2023-04-06
請(qǐng)問下開具的都是貨物發(fā)票嗎?
2023-04-05
同學(xué) 你好 稍等 老師梳理一張表格給你
2023-04-06
你好,12欄填寫52萬的。需要加無票收入的。
2022-12-30
您好,這個(gè)的話,可以是專票5寫在開票的位置,然后普票和無票,寫在免稅銷售額的位置
2023-10-17
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