不用的,讓他有余額就可以了,年末再結(jié)轉(zhuǎn)。
老師好!請問12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)???是要結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費(fèi)用,現(xiàn)在變成10幾萬了
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費(fèi)用4000元,請問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí),看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件在去年年底直接結(jié)賬到今年三月份開始做記賬憑證,我現(xiàn)在一月份憑證都做完了,損益類科目我是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,還是到三月底三個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)(零基礎(chǔ)小白,不知道這樣表達(dá)老師能不能看懂 )
老師您好,我想咨詢一下我們12月忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,12月的憑證已經(jīng)不能改動(dòng)了,可以在1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話要通過以前年度損益科目嗎?這個(gè)憑證怎么做?感謝!
老師您好,我把2月份的損益類科目點(diǎn)擊了結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證了,因?yàn)槭翘潛p8383.03元,現(xiàn)在本年利潤科目里,現(xiàn)在這本年利潤科目里的負(fù)8383.03元,請問還要點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證嗎?謝謝老師
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
明白了,感謝老師
老師回復(fù)我才能給你好評
不用客氣,工作愉快,非常感謝。