同學(xué),你好 你明天再看一下
湖北省電子稅務(wù)局變更財務(wù)負(fù)責(zé)人,我直接在電子稅務(wù)局更改人員信息,下面的上傳附件我沒有上傳,提交了,在首頁納稅人信息里顯示已經(jīng)成功更改為新的財務(wù)負(fù)責(zé)人,這就是更改成功了嗎?還需要上傳附件嗎?
老師,您好,我也是個稅十五號忘記申報了,有責(zé)令限期改正,我自己在系統(tǒng)申報成功了。但是超過期限了,還需要去稅務(wù)局處理嗎,或者如果有罰款,他們稅務(wù)局會再發(fā)個電子處罰單給我嘛?我是等著通知,還是自己去提醒他們
老師,我在電子稅務(wù)局提交了一般納稅人登記,這個是表示辦理成功了嗎,接下來我還需要怎么做呢
老師,我都提交成功了,怎么一會上去負(fù)責(zé)人還是我,是還需要稅務(wù)局審核的嗎?報稅人員也是一樣,我都提交了,一會進(jìn)去還是我
在一照一碼里面已經(jīng)變更了財務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅員 為什么我還能登陸電子稅務(wù)局但是登陸進(jìn)去后不能在進(jìn)一照一碼 下圖是我變更后想進(jìn)去提醒我的
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,這個需要稅務(wù)局審核嗎?還是說網(wǎng)絡(luò)延遲原因呢?
同學(xué),你好 后臺會審核的