你好,發(fā)票到了之后 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)11.5,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師您好 我想更正2018年的一筆分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 想更正成借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 怎樣更正 是走以前年度損益調(diào)整嗎 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好,賬面2019年6月做一筆調(diào)整損益, 借:以前年度損益調(diào)整97872 貸:管理費(fèi)用-房租77500 管理費(fèi)用-水電費(fèi)19172 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1200 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)97872 貸:以前年度損益調(diào)整97872 這個(gè)分錄不是這樣的?
去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢(qián)沒(méi)有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000,用來(lái)調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對(duì)嗎?
老師好!2022年沒(méi)有取的發(fā)票,分錄計(jì)借管理費(fèi)用,100貸銀行存款100;2023年取的專(zhuān)票,分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)11.5,貸管理費(fèi)用11.5;借管理費(fèi)用11.5,貸以前年度損益調(diào)整11.5。
去年及前年的(2021-2022年)業(yè)務(wù)發(fā)生分錄:借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 2022年調(diào)整以前年度損益:借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配 或者寫(xiě)下面的拆分分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎?就是要調(diào)增2021-2022年的的管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅局不認(rèn)可,要剔除調(diào)增繳稅,分錄這樣做可以嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,