三月申報(bào)2月工資是0
專項(xiàng)附加扣除一般不是0,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶
單位2021年1月份開始做賬,但是有三個(gè)員工是20年12月份的工資沒有發(fā)放,以前也沒有賬目,不知道計(jì)提過沒有,在2021年2月份發(fā)放了12、1月份的工資,對(duì)于12月份的三個(gè)人的工資我該賬目處理?是在1月份計(jì)提一下,然后發(fā)放,還是不用計(jì)提了,直接發(fā)放?
老師2022年1月份工資在1月底發(fā)放了,然后再2022年2月份申報(bào)1月份個(gè)人所得稅,那么在3月份做2月份賬時(shí),2月份計(jì)提的工作3月中旬發(fā)放,這個(gè)2月份的個(gè)人所得稅就0申報(bào)是嗎,每個(gè)企業(yè)都得有一個(gè)月的工資是0申報(bào)吧對(duì)不
老師,殘疾人就業(yè)申報(bào)表里的工資總額,看工資的所屬期是啥意思呀?我沒明白,我申報(bào)2021年得殘疾人就業(yè)申報(bào)表,比如2020年12月計(jì)提2020年12月份工資2月,2021年1月發(fā)放2元,2021年1月計(jì)提2021年1月份工資3元,2月發(fā)放1月工資3元,3月計(jì)提4元工資等都是隔月發(fā)放工資,當(dāng)月計(jì)提,到了2021年12月計(jì)提2021年12月工資1元。2022年1月發(fā)放上月工資1月,那這個(gè)殘疾人就業(yè)申報(bào)里的工資總額是怎么加的呀?老師幫忙加個(gè)開頭和結(jié)尾就行,
前提:如1月全部工資是3000 23年1月沒有單子,所以早放假,1月當(dāng)月就發(fā)3000直接讓員工回家了,所以我2月報(bào)1月所屬期發(fā)放的3000沒問題,然后2月沒有發(fā)工資,2月工資在三月發(fā)放,那我三月申報(bào)2月工資是0,專項(xiàng)附加扣除也是0嗎?
#提問#老師好,,請(qǐng)問12月的工資由于年前比較特殊在1月沒有發(fā)放,到了2月才發(fā)放12月的工資,那么申報(bào)1月所屬期的工資時(shí)可以為0嗎?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
我指的是社保這些也是填0嗎?因?yàn)?月買了社保的,
社保這些填個(gè)人部分。申報(bào)表上本期收入也填個(gè)人部分
那到時(shí)候4月征期我報(bào)這2月工資(3月發(fā)放),工資是要剪掉這社保部分填報(bào)嘛?還有4月征期報(bào)的時(shí)候社保個(gè)人部分是要填3月的了嗎
4月征期報(bào)的時(shí)候社保個(gè)人部分是4月的
關(guān)鍵一點(diǎn)在于 保持連續(xù)性