你好 上月計提 時相反分錄? 金額是多的金額
老師您好,上個月計提工資的時候,多計提1000,在管理費(fèi)用、這個月份是做沖減么?怎么做分錄
老師,您好,上個月計提社保。計提多了。這個月發(fā)放工資的時候有差額一塊錢。請問怎么沖掉這個一塊錢呢?
老師,上個月多計提工資,這個月,怎么沖回呢?
老師您好,上月計提工資3000.這月發(fā)放時只發(fā)2000.怎么做分錄,沖回多計提的怎么做分錄
老師您好,上個月計提工資的時候多計提了0.01,這個月對公賬戶剛好少0.01,這分錄怎么做?
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎
收到,謝謝老師
老師,我剛忘記說了我這一筆是跨年的
你好 損益 科目用以前年度損益 調(diào)整代替其他不變