借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用-1
老師,您好,上個(gè)月計(jì)提社保。計(jì)提多了。這個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候有差額一塊錢。請(qǐng)問怎么沖掉這個(gè)一塊錢呢?
老師,您好,我想請(qǐng)問一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計(jì)提社保工資也都做的是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,現(xiàn)在1月按之前的工資發(fā)了,但是這個(gè)月養(yǎng)老增加了幾十塊錢,我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?增加的部分我做到其他應(yīng)收款里下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候扣掉可以不?
老師請(qǐng)問我7月份報(bào)表其他應(yīng)付款-水電費(fèi)有個(gè)余額1塊錢的,怎么處理,應(yīng)該是6月份計(jì)提時(shí)計(jì)提多了一塊錢,我是不是可以,這個(gè)月計(jì)提少一塊錢,到下個(gè)月的報(bào)表就平了
老師請(qǐng)問,19年個(gè)稅調(diào)整的時(shí)候沒有給員工做調(diào)整,今年做調(diào)整后相當(dāng)于公司曾經(jīng)為員工多出了一比社保錢,本月發(fā)工資的時(shí)候把曾經(jīng)多交的社保錢從員工工資里扣出來了,這該怎么做賬呢?實(shí)際發(fā)放工資與計(jì)提工資正好差額一個(gè)曾經(jīng)多交的社保錢。
老師好,行政做工資表每個(gè)人多發(fā)了一塊多錢,也就是職工把這一塊多錢轉(zhuǎn)到公司的公戶上,也就行了,是嗎?12月份的,計(jì)提工資沒錯(cuò),保險(xiǎn)部分少核了一塊多錢, 謝謝
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
我計(jì)提的時(shí)候做的是 借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付帳款(社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理所)
你好,那就做相反的,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。