多計提的做相反分錄沖回。
老師您好,上個月計提工資的時候,多計提1000,在管理費(fèi)用、這個月份是做沖減么?怎么做分錄
老師,我上計提工資的時候多計提一個人,本月沖回,做了正確分錄并發(fā)放,那上月計提的分借其他應(yīng)收款和本月發(fā)放的分錄貸其他應(yīng)收款數(shù)字對不上沒事吧
公司工資做賬是什么順序?先計提本月?發(fā)放上月?沖銷上月計提嗎?分錄怎么做?
老師您好,上月計提工資3000.這月發(fā)放時只發(fā)2000.怎么做分錄,沖回多計提的怎么做分錄
你好,老師,上月計提工資比實際發(fā)放的少了,怎么做會計分錄。反過來,上月計提工資比實際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
發(fā)放的呢,借應(yīng)付工資,貸方不平啊
計提是借管理費(fèi)用3000.貸應(yīng)付工資3000.發(fā)放時借方應(yīng)付工資3000.貸方銀行存款2000,還有1000不發(fā)了怎么處理
發(fā)放就按2000元做帳。X額不是多計提的嗎?紅沖就行。
那是不是發(fā)放時借方應(yīng)付工資應(yīng)該是2000
就是這個數(shù)。那就是這個數(shù)據(jù)的正確。