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老師您好,上個月計提工資的時候,多計提1000,在管理費用、這個月份是做沖減么?怎么做分錄

2021-07-29 10:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 10:35

你好,借管理費用工資? -1000? 貸,應(yīng)付職工薪酬工資。?-1000?

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你好,借管理費用工資? -1000? 貸,應(yīng)付職工薪酬工資。?-1000?
2021-07-29
你好 這個月做一筆沖銷的分錄,不能直接扣減
2021-04-20
你好 去年的管理費用計提多了,沖銷分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 如果是上個月管理費用計提多了,沖銷分錄是 借:相關(guān)科目,貸:管理費用
2022-07-14
多計提的做相反分錄沖回。
2022-08-03
你好,上個月計提工資的時候多計提了0.01,這個月沖銷多計提的0.01的工資就是了 借:應(yīng)付職工薪酬 0.01,貸:管理費用等科目? 0.01?
2022-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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