同學(xué)你好,答案寫反了。 應(yīng)是借預(yù)付賬款 貸銀行存款
您好!我想問一下為什么公司資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付款項的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢?而且差的金額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款填寫的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的,請問這是怎么回事呢?
老師,怎么付百勝貨款的是用借方表示負(fù)數(shù),貸方不也可以嗎?是為了賬好看平嗎?這個在實務(wù)中也這樣處理嗎?不知道為什么這么處理
資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付的編制,不按照正常老師教的那樣填列,我應(yīng)收賬款按照借方減貸方后的負(fù)數(shù)填列,應(yīng)付賬款貸方減借方得的負(fù)數(shù)填列有什么問題?影響總體平衡嗎
老師現(xiàn)在登那個資產(chǎn)負(fù)債表的那個應(yīng)付賬款那一欄,期初應(yīng)付賬款沒有,然后本期不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款的貸方和預(yù)付賬款的貸方相加嗎?是這樣嗎?為什么和答案不一樣呢?
預(yù)付的借方有50300元,應(yīng)付賬款的貸方有43000元,我把這兩個互沖,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,但把這筆分錄刪了就平了,這是為什么?
請問稅負(fù)率怎么計算公式?
老師請教下 暫估成本,這個月報所得稅 ,有些發(fā)票得下個月收到,現(xiàn)在的利潤是14萬 可以暫估嗎
老師,我看了前5年的12年月份的利潤表,本年累計凈利潤都是正數(shù),但是報企業(yè)所得稅時,以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額,這個虧損額在哪查比較準(zhǔn)
老師您好,大修有兩個項目,要換一批備件。其中一個項目是很多備件組合成的,另一個項目是一套備件,價格均500萬元。請問我更換這兩套設(shè)備備件后,是否可以備件費用資本化。
老師,我想把一月份的業(yè)務(wù)招待費改成福利費,怎么改,要全部反結(jié)賬嗎?還是可以在10月一個憑證改,有好幾筆分錄要改
請問,有一個新員工8月入職,10月我給他申報工資個稅時,比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬,10月申報系統(tǒng)里他的個稅是1.5萬-累計扣除5000元*8個月,還是1.5萬-本月扣除5000,個稅系統(tǒng)會按上面哪個算個稅,是減累計扣除還是本月扣除
老師咱們有固定資產(chǎn)的臺賬嗎?帶公式的那種
老師:早上好!我開票碰到這樣一種情況,請教下老師怎么處理比較好,公司有個工程合同價是45.5萬,7月份用分公司開了13.5萬,現(xiàn)在又要開9.3萬,分公司年銷售額達(dá)到490多萬,如果在開9.3萬就超500萬了,現(xiàn)在這9.3萬我可以用總公司開票嗎
你好老師 控股母子公司做合并報表。少數(shù)股東損益和權(quán)益怎么計算呢 還有除了母公司有實繳200萬,另一股東也有實繳180萬,這種情況下合并報表實收資本是寫100萬嗎,合并之后的未分配利潤是-1000萬,怎么在少數(shù)股東權(quán)益那里填寫呢
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備注銷了,應(yīng)收賬款掛帳6萬,預(yù)收掛帳5萬,其他應(yīng)付掛帳掛帳10w,請問老師,我這個該怎么調(diào)?謝謝