2個(gè)金額不等,怎么能互沖呢?
老師,我們這個(gè)預(yù)付賬款明細(xì)賬沒(méi)有數(shù)據(jù),但是資產(chǎn)負(fù)債表里有數(shù)據(jù)了,這個(gè)是是什么意思,預(yù)付賬款的借方余額就是應(yīng)付賬款的借方數(shù)吧
預(yù)付的借方有50300元,應(yīng)付賬款的貸方有43000元,我把這兩個(gè)互沖,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,但把這筆分錄刪了就平了,這是為什么?
我上個(gè)月的報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表差0.07元,報(bào)表不平,百思不得其解,做分錄的時(shí)候借貸方方不平是保存不了的,怎么會(huì)報(bào)表不平呢
老師好我想請(qǐng)問(wèn)下我們收到客戶的款項(xiàng),借銀行存款貸應(yīng)收賬款,但是我把貸方記成了應(yīng)付賬款,而且是去年12月記錯(cuò)的,但是奇怪的是去年年底的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是平的,什么叫科目是平的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就是平的呀
老師我想學(xué)習(xí)下,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但是到科目余額表就不平衡了,這個(gè)所有的本期借方都要等于本期貸方的話,預(yù)收賬款是新增進(jìn)去的,但是我報(bào)表是平的,科目余額表不平,能幫我看下為什么嘛?還有就是這個(gè)科目余額表里面的本年借方累計(jì)是包括本期的借方增加數(shù)的嗎?
老師您好,我們公司打算注銷(xiāo),但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門(mén)嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買(mǎi)的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷(xiāo)售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷(xiāo)售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
我只沖了43000
只要憑證借貸平了,報(bào)表應(yīng)該是平的。你檢查科目余額表的借貸方合計(jì)平?jīng)]?