學(xué)員你好,要用明細(xì)賬的貸方相加,不是總賬的
老師現(xiàn)在登那個資產(chǎn)負(fù)債表的那個應(yīng)付賬款那一欄,期初應(yīng)付賬款沒有,然后本期不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款的貸方和預(yù)付賬款的貸方相加嗎?是這樣嗎?為什么和答案不一樣呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額,我的預(yù)付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來的報表預(yù)付賬款還有期末數(shù)?
老師,預(yù)付賬款的貸方和應(yīng)付賬款的貸方不是一樣的嗎?那壞賬準(zhǔn)備也可以表示為是應(yīng)付賬款的貸方咯?
老師請問一下,計算資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款他期初余額是貸方還用加起來嗎? 就是應(yīng)付賬款的計算公式是應(yīng)付賬款的期末貸方余額加預(yù)付賬款的期末貸方余額
應(yīng)付賬款期初借方余額348592.89元,期初貸方余額269238.27元,那資產(chǎn)負(fù)債表中填列的應(yīng)付賬款期初余額為269238.27元,預(yù)付賬款金額為348592.89元,本期發(fā)生額:借方59603.33元,貸方79942元,那期末的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額怎么填?(平時做賬只用到應(yīng)付賬款這個科目)
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我用的是t字賬里面的這個貸方,這個不是明細(xì)賬的貸方嗎?
老師,那我這個應(yīng)該是哪個數(shù)和哪個數(shù)相加的,你幫我算一下
不是的,用按照客商的明細(xì)賬
這個是明細(xì)賬,用哪個數(shù)呢?
嗯,老師這是預(yù)付和應(yīng)付的明細(xì)賬
老師我知道了
明白了就好,可否給個五星好評