同學(xué)您好,如是剛開始新成立或要倒閉的企業(yè)是有可能的,其他類型是有些不合理的

制造業(yè)把料,工,費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,特別是制造費(fèi)用歸集的項(xiàng)目較多,金額大,最后出現(xiàn)營業(yè)成本大于營業(yè)收入的情況正常嗎?
某公司采用高低點(diǎn)法分解成本。該公司不同業(yè)務(wù)量情況下各月制造費(fèi)用總額列示如下:9月份業(yè)務(wù)量50000工時(shí),制造費(fèi)用87000元;10月份業(yè)務(wù)量40000工時(shí),制造費(fèi)用75100元;11月份業(yè)務(wù)量60000工時(shí),制造費(fèi)用98900元;12月份業(yè)務(wù)量70000工時(shí),制造費(fèi)用110800元。假設(shè)以上制造費(fèi)用包括水電費(fèi),管理人員工資,維修費(fèi)。當(dāng)業(yè)務(wù)量為40000工時(shí)的時(shí)候,其制造費(fèi)用構(gòu)成如下:水電費(fèi)(變動(dòng)成本)26000,管理人員工資(固定成本)20000,維修費(fèi)用(混合成本)29100,制造費(fèi)用總額(元)75100。要求:(1)計(jì)算出12月份制造費(fèi)用中含有多少維修費(fèi);(2)用高低點(diǎn)法確定維修費(fèi)的直線方程;(3)將制造費(fèi)用總額用直線方程式表示
工業(yè)制造企業(yè),公司收入比成本費(fèi)用低,這樣的財(cái)務(wù)狀況正常嗎?
老師你好,1.公司是監(jiān)理公司,收入主要是監(jiān)理費(fèi), 監(jiān)理公司的監(jiān)理工資正常走成本,像辦公費(fèi)用類的還是正常走費(fèi)用嗎, 2.之前會(huì)計(jì)把工資都計(jì)入到營業(yè)費(fèi)用,申報(bào)企業(yè)所得稅營業(yè)成本填入的是費(fèi)用總和,這樣對(duì)嗎
正常其他業(yè)務(wù)收入配比其他業(yè)務(wù)成本,但先開發(fā)票已入其他業(yè)務(wù)收入,到以后期間發(fā)生有關(guān)費(fèi)用,再入其他業(yè)務(wù)成本,這樣實(shí)物操作可行嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


是老公司了,我也是今年剛接手的,我看1~2月份進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)票要多。 還有一個(gè)問題想請(qǐng)教您,每月拿到手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要到發(fā)票綜合平臺(tái)先勾選抵扣了再做賬,月頭做完帳后,再在15前做申報(bào)呀?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的在15前做申報(bào)平臺(tái)先勾選抵扣
每月拿到手的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是必須要在當(dāng)月勾選確認(rèn)呀?當(dāng)月勾選抵扣有什么好處?
同學(xué)您好,沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定的,報(bào)稅前還可以的,主要是工作量不要拖到最后兩天以免萬一特珠情況
我看平臺(tái)上還有去年沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,年初也有留底,去年沒有勾選的發(fā)票今年還能勾選抵扣嗎?我覺得當(dāng)月發(fā)票拿到手上做賬前進(jìn)平臺(tái)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)手上的發(fā)票一一勾選確認(rèn),這樣工作不留遺漏要好些吧,除非是當(dāng)月付款沒有開的票,等到哪個(gè)月開了票再勾選抵扣
你好,可以的, 沒問題 今年還能勾選抵扣以后月份的
可等到哪個(gè)月開了票再勾選抵扣