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正常其他業(yè)務(wù)收入配比其他業(yè)務(wù)成本,但先開發(fā)票已入其他業(yè)務(wù)收入,到以后期間發(fā)生有關(guān)費(fèi)用,再入其他業(yè)務(wù)成本,這樣實(shí)物操作可行嗎?

2023-05-11 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 11:31

你好!可以的,可以這樣子做。

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快賬用戶4047 追問 2023-05-11 11:32

這樣當(dāng)期不配比收入成本怎么解釋?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-11 11:34

你好!你如果想完全合規(guī),那就先暫估。

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你好!可以的,可以這樣子做。
2023-05-11
您好!這個(gè)屬于主營業(yè)務(wù)收入,成本是記入工程施工或者合同履約成本,然后轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
2023-02-04
這些固定資產(chǎn)的折舊計(jì)入到其他業(yè)務(wù)成本。
2021-08-16
你好? 可能 這個(gè)按實(shí)際就行? ?分不開記費(fèi)用行?
2023-03-28
同學(xué)您好,先回答您第一個(gè)問題:公司其他應(yīng)收款,入賬時(shí),借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款可以嗎? 在稅務(wù)上來看,風(fēng)險(xiǎn)不大,因?yàn)椴簧婕巴刀惵┒悊栴},但對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性來說是沒有那么準(zhǔn)確哈。第二個(gè)問題,未開具發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎?收入和成本是對(duì)應(yīng)的哈,您確認(rèn)收入了,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本哦。
2024-06-11
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