同學(xué)你好 辭退補(bǔ)償?shù)臅嫹咒洠航璺剑汗芾碣M用,貸方:應(yīng)付職工薪酬,借方:應(yīng)付職工薪酬,貸方:銀行存款
老師:解除勞動合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金如何記賬
請問,發(fā)放解除勞動合同補(bǔ)償金,如何入賬?謝謝
請問勞動合同到期了,用人單位解除勞動合同,請問這個如何計算補(bǔ)償金呢?比如2022年1月20日簽訂勞動合同的,現(xiàn)在2022年12月1日合同到期,要解除勞動關(guān)系,這位員工每個月基本工資6500元,請問這個解除勞動合同的補(bǔ)償金怎么計算呢
公司付員工解除勞動合同的補(bǔ)償費怎么入賬
請問付員工解除勞動合同補(bǔ)償金,如何入賬?
合同里面承租方的開戶行和賬號寫錯了要重新做合同嗎?可以在原合同上標(biāo)注一下嗎
我這個一般納稅人做電商平臺 然后7-9月的平臺有數(shù)據(jù)但我沒有票開進(jìn)來 那我現(xiàn)在這數(shù)據(jù)可以先不報嗎
老師我們項目上 給三個人付款 我們老板讓三個人找人以發(fā)工資的形式給付款 三個人各提供各的工資表 我以三個人的提供的工資表入賬 呢 還是所有人必須做到一起才行
老師,核定征收的個體戶,季度申報個稅時怎么申報
小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費的余額,就是下個月應(yīng)該繳納的稅費,但是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了,下個月繳納的時候金額對不上,應(yīng)該怎么處理呢?是在下個月做賬的時候補(bǔ)計提嗎?
老師:季度含稅收入:5萬,開票價稅分離后,開票金額:4950.50元,稅額:495.05. 增值稅申報時,免稅銷售額是按3%計算,就是銷售收入為:5萬/1.03=48543.69元,免稅額為:1456.31元。那我計提增值稅怎么處理呢?
老師,售賣車產(chǎn)生的損失在3季度所得稅申報里是不是填入資產(chǎn)損失?
老師,我們是園林綠化公司,前面買綠植和人工我做了成本-工程施工… 現(xiàn)在開了工程票給客戶,我做了收入,要當(dāng)月結(jié)算成本嗎?怎么做,成本結(jié)轉(zhuǎn)
你好,請問10月報稅的時候,9月份的社保公積金需要計提嗎?按不計提的報表申報可以嗎?新手季度報稅不太確定,求指教
工資按收付實現(xiàn)制做賬,未計提?,F(xiàn)在要正常做賬,請問現(xiàn)在調(diào)到未分配利潤還是,年底12月再調(diào)整,還是匯算清繳時在匯算表中填寫。但是還是要調(diào)賬啊,請問如何操作
明細(xì)科目是入“工資”還是“福利費”?
哪個更合理些?
同學(xué)你好 工資計入工資里 補(bǔ)償金計入管理費用補(bǔ)償金 貸方還是通過應(yīng)付職工薪酬