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您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答

2024-03-29 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-30 12:03

你好退稅的前提是先收匯才可以的

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快賬用戶5276 追問 2024-03-30 12:32

那像這種情況,我們不退稅,要怎么賬務(wù)處理???

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齊紅老師 解答 2024-03-30 13:03

只能做內(nèi)銷繳納增值稅

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快賬用戶5276 追問 2024-03-30 13:25

那需要開發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還能抵扣嗎?我們現(xiàn)在需要先開0稅率發(fā)票確認(rèn)收入在轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-30 14:31

不開具發(fā)票也可以的,申報(bào)未開票收入

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關(guān)于出口退稅的問題,一般來說,出口退稅是針對實(shí)際出口并收匯的貨物。在您所描述的情況下,紙箱雖然出口了,但并沒有直接收匯,而是作為包裝物用于后續(xù)的進(jìn)口貨物。因此,這種情況可能不符合常規(guī)的出口退稅條件。
2024-04-01
你好退稅的前提是先收匯才可以的
2024-03-30
一、包裝物出口到A企業(yè) 1.出口包裝物貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款) 2.包裝物成本結(jié)轉(zhuǎn)貸:庫存商品(包裝物)借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本) 二、A企業(yè)使用包裝物包裝物品并出口回您企業(yè) 1.收到A企業(yè)出口回的包裝物品貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有)借:庫存商品(進(jìn)口包裝物品) 三、考慮出口退稅的情況 如果符合出口退稅政策,收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 四、若決定出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 1.調(diào)整銷售收入貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷收入)借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷收入)(紅字) 2.調(diào)整銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額)借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 3.處理包裝物成本貸:庫存商品(包裝物)(外銷)(紅字)借:庫存商品(包裝物)(內(nèi)銷)
2024-03-29
1.對于包裝物的出口: 銷售出口包裝物時(shí),會計(jì)分錄應(yīng)為:借:應(yīng)收賬款/銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入。同時(shí),需要計(jì)提銷售額的增值稅,會計(jì)分錄為:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 1.如果申請出口退稅: 會計(jì)分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款。 1.當(dāng)包裝物轉(zhuǎn)為內(nèi)銷時(shí): 需要沖減原出口銷售收入,會計(jì)分錄為:借:銷售成本;貸:產(chǎn)品銷售收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)。 增加內(nèi)銷銷售收入,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款;借:應(yīng)繳增值稅;貸:增值稅收入
2024-03-29
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