您好,費(fèi)用可以做一起,進(jìn)項(xiàng)稅額要分開錄入
有一筆費(fèi)用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計(jì)分錄這樣做對嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒認(rèn)證。那發(fā)票沒認(rèn)證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,我有個福利費(fèi)是專用發(fā)票,在2月增值稅申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會計(jì)分錄時(shí):借:管理費(fèi)費(fèi)用(包括進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費(fèi)用(稅金負(fù)數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
老師:去年有一筆咨詢費(fèi)3萬,沒有開票,賬上已做了管理費(fèi)用,匯算時(shí)也調(diào)增了,現(xiàn)在收到了發(fā)票,而且是專票,稅額1698.11,那我現(xiàn)在是不是要沖減一筆管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:管理費(fèi)用,然后明年5月匯算時(shí)再調(diào)申報(bào)表,調(diào)減3萬嗎?這樣處理對嗎?
老師,我單位有兩個戶號的電表,收到2張發(fā)票,2張發(fā)票加在一起付的款,像這種情況是做2筆管理費(fèi)用與2筆應(yīng)交稅費(fèi),還是做一筆管理費(fèi)用與2筆應(yīng)交稅費(fèi),或者是加起來做1筆管理費(fèi)用與1筆應(yīng)交稅費(fèi)。如果只做1筆應(yīng)交稅費(fèi),勾選認(rèn)證時(shí)是不是不好一一對應(yīng)。
本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分,增值稅已經(jīng)申報(bào)了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出,準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出,那這個月改怎么做分錄,假如支付4999.72,發(fā)票開了5000,管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000,借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72,還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
你好,老師,農(nóng)產(chǎn)品有什么優(yōu)惠政策嗎?對于購買方需要交納印花稅嗎
老師好,小規(guī)模納稅人。上個季度給客戶開了。普票他現(xiàn)在要求換成專票,我要怎么處理呀?
實(shí)操中 教育行業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師好,比如每個月紅沖發(fā)票多了,稅務(wù)沒影響吧
你好,老師,這個建筑工程合同需要交的印花稅,都包括哪些工種,項(xiàng)目啊
老師咨詢個問題,我們單位有一筆2萬元的預(yù)付賬款,款支付已掛帳。現(xiàn)在對方把發(fā)票開過來報(bào)銷,本來是做下賬處理的,但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元,我現(xiàn)在是怎么做賬?是正常做賬 借: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 等對方把款退回來再做 借:銀行存款, 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎?謝謝
貨款49474元,在此基礎(chǔ)上加5個點(diǎn)是49474乘以1.05=51947.7元,但是51947.7扣5個點(diǎn)后貨款是49349.65元,我是不是虧了124.35元?
老師您好,麻煩問一下我公司投資了其他公司11萬,然后有個自然人從我公司手里平價(jià)購買這個被投資單位的股份,當(dāng)時(shí)被投資單位賬面虧損,那這個錢是需要付給我公司賬戶嗎
老師你好!我們是服務(wù)行業(yè),本月的收入,次月對賬開票,賬務(wù)處理時(shí)本月收入都做了未開票收入申報(bào)稅了,次月開票還需要另外賬務(wù)處理嗎?如何處理
老師2024年的費(fèi)用計(jì)算沒看懂?