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老師咨詢個問題,我們單位有一筆2萬元的預(yù)付賬款,款支付已掛帳?,F(xiàn)在對方把發(fā)票開過來報銷,本來是做下賬處理的,但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元,我現(xiàn)在是怎么做賬?是正常做賬 借: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 等對方把款退回來再做 借:銀行存款, 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以嗎?謝謝

2025-07-30 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-30 12:06

你好,你之前是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在開票借庫存商品等貸預(yù)付賬款 又支付了一次借預(yù)付賬款貸銀行存款 退回來做相反的

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快賬用戶2486 追問 2025-07-30 12:29

好的老師,就是又支付了一次,還的掛一遍預(yù)付賬款嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-30 12:33

對的是的,掛兩次預(yù)付賬款

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你好,你之前是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在開票借庫存商品等貸預(yù)付賬款 又支付了一次借預(yù)付賬款貸銀行存款 退回來做相反的
2025-07-30
您好,管理費(fèi)用比發(fā)票金額少入11.4就可以了,這個錢本來就不是公司出的,不入公司費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 140628.54 貸預(yù)付賬款 140628.54
2023-09-15
你好!原分錄沖回在做正確的 借:預(yù)付賬款? 249 借:生產(chǎn)成本 -8000 貸:銀行存款 -2751 銀行存款 -5000 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249
2022-03-12
你好,先說那個多開發(fā)票的應(yīng)付,掛賬的部分是不需要支付可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者沖之前對應(yīng)貨物的成本;預(yù)付賬款沒票,就轉(zhuǎn)入庫,在出庫,做無票費(fèi)用或者成本,所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)增。
2025-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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