同學(xué)你好 這個不用寫未票
老師好,我公司2月份收到5.7元的個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還金,請問這么小的金額,也必須要按照規(guī)定繳納增值稅嗎?
老師,我們收到稅局返還點(diǎn)手續(xù)費(fèi),我們是按照全年實(shí)繳個稅的2%返還點(diǎn),這部分我們收到需要做銷項(xiàng)稅額-未票嗎?
老師我們收到了個稅手續(xù)費(fèi)返還款,這個月需要報增值稅嗎,是按6%申報嗎。收款金額是1178.42。是不是1178.42/1.06??0.06=66.7
老師,收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,我們公司是一般納稅人,是按照6%來價稅分離來做嗎?
老師,稅局返還代扣代繳手續(xù)費(fèi),達(dá)到多少額度才有返還哈,我們一年就交幾千元,還需要做返還 嗎
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
為什么呢?有這部分的準(zhǔn)則規(guī)定嗎?
同學(xué)你好 這個沒有 寫到銷項(xiàng)稅就可以
但實(shí)際是我們收到錢沒開票,直接寫到銷項(xiàng)稅里嗎?
對的 未開票收入和開票收入是一樣的
那這部分要不要價稅分離做銷項(xiàng)稅額,還是直接含稅做其他收益-手續(xù)費(fèi)
我不太能搞懂哪些要交稅哪些不要交稅,老師,這怎么區(qū)分
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)收款 貸銷項(xiàng) 這樣
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝