你好 是的交增值稅? ?
問題: 我公司2018年5月份向所屬國稅局申請轉登記為小規(guī)模納稅人,目前符合轉登記的條件,因此我公司按照規(guī)定,從6月份開始就可以按照小規(guī)模簡易征收增值稅了。5月份公司賬面上存在增值稅留抵稅額2000元,請問留抵的進項稅額如何處理? 賬務處理: 借:應交稅費-待抵扣進項稅額2000元 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2000元 老師這題沒看懂
老師好,我公司2月份收到5.7元的個人所得稅手續(xù)費返還金,請問這么小的金額,也必須要按照規(guī)定繳納增值稅嗎?
老師你好,請問我們每年申請的個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,公司收到這筆錢需要繳納增值稅嗎?如果要交這個是幾個點的增值稅呢
老師,我想請問一下,個稅手續(xù)費返還,我是計入的營業(yè)外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業(yè)外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續(xù)費返還計入到營業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
請問老師,單位是小規(guī)模納稅人,是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,但是是房租收入5% 的稅率,請問收到個稅手續(xù)費返還可以按照1%繳納增值稅嗎?
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師:請問,個人出租房子給公司辦公司,房東去代開發(fā)票的話需要繳納什么稅?稅率是多少?
老師,所開發(fā)票項數(shù)多,有辦法在發(fā)票預覽里面一次性截圖嗎
所得稅費用是填在企業(yè)所得稅年報里特別納稅調整應稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會計制度的利潤表年報是本期數(shù) 和本年累計數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應該是讓供應商開專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務合同,針對下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請問 員工報銷的 送檢樣品的檢測費 怎么做分錄呢
老師好,請問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個科目
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
那這個不含稅收入申報時填寫到哪里呢?
你好 填寫在6稅率的無票收入里?
科目計入其他業(yè)務收入里可以嗎?還是計入營業(yè)外收入更合適呢?
你好 借銀行 貸其他收益? 應交稅費
我這的賬里沒有其他收益科目
可以增加科目或者用營業(yè)外收入代替。
好的,知道了,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!