對的,是的,需要這么做的。
老師,一般納稅人個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)的稅率是6%,但是公司沒有6%的稅率,那如何做賬呢
老師個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還公司不獎(jiǎng)勵(lì)員工,這個(gè)收入也需要開票嗎?一般納稅人是按照6%嗎?
老師,我們收到稅局返還點(diǎn)手續(xù)費(fèi),我們是按照全年實(shí)繳個(gè)稅的2%返還點(diǎn),這部分我們收到需要做銷項(xiàng)稅額-未票嗎?
老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我們公司是一般納稅人,是按照6%來價(jià)稅分離來做嗎?
老師,我們公司備案的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是計(jì)入營業(yè)外收入?如果計(jì)入營業(yè)外收入的話,做賬的時(shí)候還需要按照6%價(jià)稅分離來做賬,并且交6%的增值稅嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,那這筆憑證的附件是什么呢?也算是無票收入了呀
用銀行回單來做就可以的。
老師,這種業(yè)務(wù),在申報(bào)增值稅的時(shí)候,就按照無票收入來申報(bào)繳納增值稅嗎?
是的,屬于無票收入。
老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,按照6%價(jià)稅分離來做,這個(gè)有下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定嗎?因?yàn)槲乙彩菃柕钠渌蠋?,我才知道的。但是,這個(gè)有明文規(guī)定嗎?有的話,老師您可以發(fā)我一下嗎?
個(gè)人所得稅法》第十一條規(guī)定:對扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 稅務(wù)處理 1、增值稅 根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)文件、代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規(guī)模納稅人按3%