對的,是的,不用做應(yīng)交稅費的 你這個什么原因需要做進項轉(zhuǎn)出。
一般人,出口業(yè)務(wù)。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務(wù)收入中。已報關(guān)并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認收入時需要記銷項稅么?現(xiàn)在做的是借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入
我公司本月出口一批設(shè)備,現(xiàn)在有報關(guān)單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應(yīng)收賬款(合同價格),貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎。是不是不記應(yīng)交稅費-銷項稅,進項稅額轉(zhuǎn)出什么時候做呀?
我公司本月出口貨物,有報關(guān)單還沒出口退稅,我確認收入是按合同價格確認收入嗎?是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù),不計應(yīng)交稅費-銷項稅嗎?
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個進項轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項目進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
老師你好,我們公司外貿(mào)企業(yè),申報出口退稅因為逾期所以被駁回,然后現(xiàn)在要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這時候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負數(shù),沒關(guān)第吧
出口退稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不需要做進項轉(zhuǎn)出的。
那我這個月是不是只做收入這一筆憑證就可以,等出口退稅完成了再做剩下的賬務(wù)。
你還需要結(jié)算一個成本的。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
剩下的可以你在出口的時候做