對的,是的,不用做應交稅費的 你這個什么原因需要做進項轉出。
外茂公司,出口。我有一張發(fā)票,不能退稅,完整的分錄,是這樣做嗎?1.購入:應交稅費~應交增值稅~進項稅額,34 2.轉出,借:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出34 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額34 3,確認要退稅的金額,借:其他應收款~退稅17 主營業(yè)務成本 17 貸:應交稅費~增值稅-進項稅額轉出34 4,收到退稅款,借:銀行存款17 貸:其他應收款17
一般人,出口業(yè)務。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務收入中。已報關并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認收入時需要記銷項稅么?現(xiàn)在做的是借應收賬款 貸其他業(yè)務收入
我公司本月出口一批設備,現(xiàn)在有報關單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應收賬款(合同價格),貸:主營業(yè)務收入嗎。是不是不記應交稅費-銷項稅,進項稅額轉出什么時候做呀?
我公司本月出口貨物,有報關單還沒出口退稅,我確認收入是按合同價格確認收入嗎?是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務,不計應交稅費-銷項稅嗎?
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結轉收入成本,為什么貸方還要做一個進項轉出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進項稅轉出了嗎? 同學你好 免稅項目進項稅轉出的會計分錄 1、不可退稅部分轉成本: 借:主營業(yè)務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 2、出口退稅部分: 借:其他應收款——出口退稅/應收出口退稅 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 再結轉收入成本: 借:主營業(yè)務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 庫存商品
老師不好 462題第五題為什么除以1.09啊?不是簡易計稅嗎?
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務會計和預算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
出口退稅的時候做進項稅額轉出嗎?
你好,不需要做進項轉出的。
那我這個月是不是只做收入這一筆憑證就可以,等出口退稅完成了再做剩下的賬務。
你還需要結算一個成本的。
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
剩下的可以你在出口的時候做