您好,這個沒事,是正常的
老師上個月 我有些發(fā)票屬于待認(rèn)證,當(dāng)時做的分錄就是待認(rèn)證,1.這個月我想轉(zhuǎn)到已認(rèn)證,摘要怎么寫? 2.分錄是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸-進(jìn)項?稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證),其中三級科目有誤嗎?
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時候可以直接將發(fā)票稅金計入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項稅)科目嗎?還是先計入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),賬務(wù)和當(dāng)月進(jìn)項勾選保持一致?
老師你好!7月和9月有了進(jìn)項稅額發(fā)票先做了帳,但是沒有認(rèn)證(沒有做待抵扣認(rèn)證科目),11月認(rèn)證可以吧?如果這個月認(rèn)證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進(jìn)項稅額可以作為留底稅結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度吧?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
好的,謝謝老師。自己沒做過,感覺怕國稅預(yù)警呢。因為當(dāng)月要交增值稅,可報表上卻反應(yīng)負(fù)數(shù)(留抵了)
這個是因為有留底,是正常的