對(duì),因?yàn)槌隹谑敲庹麂N項(xiàng)稅額的,所以不需要體現(xiàn)
我公司出口一批貨物到國外政府 公司不開發(fā)票給對(duì)方 那我拿什么作為原始憑證確認(rèn)收入?。? 還有發(fā)出貨物時(shí)應(yīng)收賬款又依據(jù)什么確認(rèn)啊 ? 報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是出口貨物時(shí)的銷售單價(jià)嗎?
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時(shí),借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計(jì)算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
我公司本月出口一批設(shè)備,現(xiàn)在有報(bào)關(guān)單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應(yīng)收賬款(合同價(jià)格),貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎。是不是不記應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么時(shí)候做呀?
我公司本月出口貨物,有報(bào)關(guān)單還沒出口退稅,我確認(rèn)收入是按合同價(jià)格確認(rèn)收入嗎?是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù),不計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅嗎?
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認(rèn),未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進(jìn)項(xiàng)票未收到,同時(shí)6月支付了貨款,對(duì)方7月1號(hào)給我們開了進(jìn)項(xiàng)票, 確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因?yàn)?月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
那我是不是本月只記這一筆賬務(wù)就可以,等出口退稅完成在記剩下的賬務(wù)處理。
對(duì)的,沒問題,可以這么操作的
那還要計(jì)提出口退稅稅款之類的嗎?
這個(gè)有退稅就是需要計(jì)提
那還不知道什么時(shí)候能退,什么時(shí)候到賬,金額多少?
那還不知道金額呢,就是先不做
出口退稅收到當(dāng)月當(dāng)月計(jì)提可以嗎?
嗯,沒問題是可以這么做賬的
那像我們是做換熱器制造的,一年也就出口這一次,我們是適用免抵退稅還是免稅呀?
抱歉,這個(gè)就不太確定的